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仕掛品に比例する前受金の仕訳について

pirotokeikoさん

仕掛品に比例する前受金の仕訳について

決算仕訳について、初めての決算につき分からないことがあり教えて頂きたく存じます。

製造過程の商品があります。

① 製造代金の一部を前受金として掛売上
② ①が普通預金に入金された
③ 製造が期をまたぐことになったので、製造にかかった経費(仕掛品)とこの商品の前受金として受け取っている売上を決算仕訳

①は「売掛金/前受金」
②は「普通預金/売掛金」

でいいのでしょうか?

③に至ってはどのように仕訳をすればよいのか分からず、よろしければご指南頂きたく存じます。
お恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくお願い致します!!

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kamome_cpoさん

売上は確定してから計上するので
①の仕訳はありません。
②は普通預金/前受金
③は仕掛品/期末仕掛棚卸高
つまり仕掛の部分は売上をたてるのではなく、仕入(製造原価)から差し引くかたちになります。
次の期で売上が確定したら
売掛金/売上
前受金の分は
売掛金/前受金となります。
上記は売上を計上するときに前受金/売上として残りを売掛金でもいいです。
前期仕掛品に計上した分は、
期首仕掛棚卸高/仕掛品
と戻します。
http://www.toyo-t.com/new_page_125.htm

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  • 編集日時:2007/10/30 05:53:06
  • 回答日時:2007/10/30 05:39:48

質問した人からのコメント

  • 降参ものすごく分かりやすい説明で、経理初心者の私にもよく理解できました。
    資料URLも役に立つので、ブックマークさせていただきました!
    有難うございました!
  • コメント日時:2007/10/30 16:43:32

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terii70さん

仕掛品/期末仕掛品

と成ります。

so_kenji2007さん

要するにまだ製造中ってことですよね?
実際に「売上」が上がらないと具体的な処理は進まないのでは?

①と②合わせて、
現金/前受金
で、
仕掛品や前受金勘定が繰り越されるのではないのかな???

・・・あんまり自信ないですが。

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